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英国公司如何缴纳VAT增值税?


英国VAT号注册后,有两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税)。

电商平台的配合已经开始了,相信绝大部分使用海外仓储的中国卖家已经收到了EBAY关于英国VAT的通知。邮件通知是第一步再往后最有可能是按货物所在地一刀切,货物所在地为英国的中国卖家必须要向EBAY提交英国公司VAT税号,并在物品描述中加入完整的英国VAT号码。针对没有提交英国公司VAT号的卖家们,按英国EBAY近来的做法是直接通报给英国税务和海关总署,接下来的各种强制措施(销售被调查、产品下架、账号限制、PAYPAL号冻结)及相应的处罚已在预料中。目前唯一不清楚的是,EBAY是否会与英国税务及海关总署合作,主动协助收取VAT,即直接在售价上收取16.67%的售后税。

我没有使用英国仓储服务,但是我在使用其他国家的仓储服务,我应该怎么做?

因为英国VAT法律是依照欧盟法例制定,只要货物所在地在欧盟国家中,就会按当地具体的VAT税率来收取售后税。如货物所在地在法国,商家不需要缴纳英国的VAT,但要上缴法国的VAT。

什么时候要开始缴纳英国公司VAT增值税? 我是否应当补缴在VAT注册之前应当缴纳的VAT增值税?

之前货物所在地在英国的海外商家连续12个月内的销售金额少于77000镑(2012年新额度CURRENT VAT THRESHOLD),不需要注册VAT税号,在此金额内的所有销售都不用缴纳售后税。超出此金额的海外商家必须要在超出之时立即注册VAT税号,并在VAT号注册成功当天依法交税。现在开始,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须立即注册VAT税号,并上缴售后税。

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